老師,我是一般納稅人,5月份結(jié)轉(zhuǎn)稅費時 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅30000。6月份稅費繳納了,借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-已交稅金30000 貸:銀行存款30000。結(jié)果,易代賬又結(jié)轉(zhuǎn)6月未交增值稅 ,借:應(yīng)交稅費 未交增值稅30000,貸:轉(zhuǎn)出多交增值稅30000。我感覺會計分錄那做錯了,現(xiàn)在是已交稅金有余額30000,轉(zhuǎn)出多交增值稅也有余額30000,那步錯了,應(yīng)該怎么辦,

斯文的板栗
于2022-12-10 22:11 發(fā)布 ??1690次瀏覽
- 送心意
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2022-12-10 22:12
你好,學(xué)員,轉(zhuǎn)出多交增值稅也有余額30000,這個應(yīng)該是銷項稅,進項稅結(jié)轉(zhuǎn)過去的,也要沖回的
已交稅金有余額是正常的
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你好,學(xué)員,轉(zhuǎn)出多交增值稅也有余額30000,這個應(yīng)該是銷項稅,進項稅結(jié)轉(zhuǎn)過去的,也要沖回的
已交稅金有余額是正常的
2022-12-10 22:12:38
不需要那么麻煩
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10000
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10000
貸:銀行存款10000
2025-12-13 16:30:20
您好,1不需要,只需要借:應(yīng)交稅金--未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,因為這個分錄確認應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額零
2022-04-26 11:39:36
一般納稅人關(guān)于應(yīng)交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
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