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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-12-06 16:07

你好,這樣處理是正確的。

云吸貓VIP用戶 追問

2022-12-06 16:20

那老師,當(dāng)初購入的時候因為取到的是專票,所以抵扣了進(jìn)項,也做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,所以這筆分錄我跳過了應(yīng)付職工薪酬,直接做成:借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額  貸:銀行存款  借:管理費用-福利費  貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出  這樣可以嗎

玲老師 解答

2022-12-06 16:26

這樣處理可以的是的。

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相關(guān)問題討論
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好,按照第一種做法的。
2024-07-08 15:51:09
同學(xué)你好 對的 這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
工會經(jīng)費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費200元。 支付:借應(yīng)付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經(jīng)費的流動處理結(jié)束,應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費和銀行存款的賬戶余額發(fā)生改變。
2023-03-14 19:56:56
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