新政府會計制度下,預(yù)算會計資金結(jié)存――貨幣資金為負數(shù)正常嗎?財務(wù)會計銀行存款是正數(shù),因為有其他應(yīng)付款

聰明的大樹
于2022-11-30 18:32 發(fā)布 ??3096次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-11-30 18:34
這個科目它是指財政預(yù)算資金,一般是不會出現(xiàn)負數(shù)的,如果是出現(xiàn)負數(shù),就是你的預(yù)算資金占用了其他資金的份額部分,才會有這種情況。那如果說有其他應(yīng)付款的話,那么就有可能是負數(shù)。
相關(guān)問題討論
這個科目它是指財政預(yù)算資金,一般是不會出現(xiàn)負數(shù)的,如果是出現(xiàn)負數(shù),就是你的預(yù)算資金占用了其他資金的份額部分,才會有這種情況。那如果說有其他應(yīng)付款的話,那么就有可能是負數(shù)。
2022-11-30 18:34:16
同學(xué)您好,想問一下現(xiàn)在是3月份,是不是所有結(jié)賬工作都做好,且報表的相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)提交,無法更改了?如果是這樣,那做的分錄就不要改了,將賬務(wù)系統(tǒng)進行反年結(jié),寫一份情況說明,說清楚實際情況,把發(fā)票塞進當(dāng)時的憑證,將賬務(wù)系統(tǒng)這單的附件數(shù)改了,然后再從新結(jié)賬就行了。相當(dāng)于錯了就錯了,結(jié)果不影響。
如果報表還沒有提交,還可以修改報表的數(shù)據(jù),那同樣是將系統(tǒng)反年結(jié),把當(dāng)時的憑證,按照
借:其他應(yīng)收款? ?(不是其他應(yīng)付,應(yīng)該是其他應(yīng)收)
? 貸:銀行存款
按照這個分錄把憑證改好,然后今年再用發(fā)票,做借:專用基金,貸:其他應(yīng)收款的分錄
2022-03-01 19:41:26
這種情況,如果說你放了其他應(yīng)付款,你在使用的時候,你就不需要做預(yù)算會計的處理的。
2022-11-09 19:51:13
借:其他支出
貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2022-06-24 10:44:54
計入到財務(wù)費用中去就行
2022-02-26 21:51:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


