老師,你看這個(gè)稅怎樣報(bào),讓我填減免,怎樣填 問
點(diǎn)那個(gè)徐志杰,進(jìn)去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤(rùn),能彌補(bǔ)以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補(bǔ)完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發(fā)企業(yè)。幫別人代購(gòu)了辦公用品, 問
同學(xué),你好 幫別人代購(gòu)了辦公用品。 代購(gòu)不要開發(fā)票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來(lái)交企稅,這個(gè)季度全都彌補(bǔ)完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費(fèi),計(jì)入 問
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入成本哦 答

政府會(huì)計(jì)制度 沒有收到發(fā)票但已經(jīng)支付出去了 而進(jìn)行掛數(shù) 本來(lái)是 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 等發(fā)票回來(lái)再 借專用基金 職教費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款的 現(xiàn)在分錄弄錯(cuò)了 變成了 專用基金 貸銀行存款 忘記掛數(shù)了 跨年了 怎么調(diào)賬好?
答: 同學(xué)您好,想問一下現(xiàn)在是3月份,是不是所有結(jié)賬工作都做好,且報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)提交,無(wú)法更改了?如果是這樣,那做的分錄就不要改了,將賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行反年結(jié),寫一份情況說明,說清楚實(shí)際情況,把發(fā)票塞進(jìn)當(dāng)時(shí)的憑證,將賬務(wù)系統(tǒng)這單的附件數(shù)改了,然后再?gòu)男陆Y(jié)賬就行了。相當(dāng)于錯(cuò)了就錯(cuò)了,結(jié)果不影響。 如果報(bào)表還沒有提交,還可以修改報(bào)表的數(shù)據(jù),那同樣是將系統(tǒng)反年結(jié),把當(dāng)時(shí)的憑證,按照 借:其他應(yīng)收款? ?(不是其他應(yīng)付,應(yīng)該是其他應(yīng)收) ? 貸:銀行存款 按照這個(gè)分錄把憑證改好,然后今年再用發(fā)票,做借:專用基金,貸:其他應(yīng)收款的分錄
我們是政府會(huì)計(jì)制度下的政府,就是平時(shí)財(cái)政局審批的資金過預(yù)算會(huì)計(jì)沒問題,但是就是比如組織部給我們一筆換屆選舉經(jīng)費(fèi),是直接打給我們銀行存款賬戶的。這種收到錢是借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款嗎?然后支付的時(shí)候做相反的分錄。那是不是不需要做預(yù)算會(huì)計(jì),如果需要做預(yù)算會(huì)計(jì)又怎么處理
答: 這種情況,如果說你放了其他應(yīng)付款,你在使用的時(shí)候,你就不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)的處理的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收-其他應(yīng)付款嗎 ? 如何判斷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)的關(guān)系 做賬做得對(duì)與否呢?
答: 你好,這個(gè)是什么需要的,學(xué)員










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


