老師,這個(gè)怎么申報(bào),提示的9萬(wàn)多開(kāi)的是免稅發(fā)票填在 問(wèn)
您好,9萬(wàn)多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬(wàn)零稅率發(fā)票開(kāi)錯(cuò)必須紅字沖銷后重開(kāi)免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬(wàn)零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開(kāi)2萬(wàn)免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個(gè)圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問(wèn)
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年我們公司股東用無(wú)形資產(chǎn)入股作實(shí) 問(wèn)
同學(xué),你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說(shuō)我關(guān)注我 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進(jìn)項(xiàng)和沒(méi)交的增值稅,而且是去年年初一 問(wèn)
你好通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整下 答

老師 請(qǐng)問(wèn)下:生產(chǎn)企業(yè)出口根據(jù)FOB價(jià)開(kāi)具的發(fā)票 ,以CIF收的客戶的款,那是以什么確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢? 分別的會(huì)計(jì)科目是什么呢
答: 同學(xué)你好 按照FOB確認(rèn)收入
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)模具計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,出售時(shí)屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入?謝謝
答: 金額大的記固定資產(chǎn) 折舊記制造費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)銷和外銷,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要分開(kāi)核算嗎
答: 你好同學(xué),應(yīng)該分開(kāi)









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k1 追問(wèn)
2022-11-29 10:01
樸老師 解答
2022-11-29 10:05
k1 追問(wèn)
2022-11-29 10:16
樸老師 解答
2022-11-29 10:17