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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-04 10:54

你好,是什么情況需要補提去年的增值稅

羅達 追問

2017-07-04 10:58

之前賓館前廳商品我們按6%交的增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)提出,應(yīng)按銷售商品17%去交納,所以我們需要調(diào)整,從去年5月到17年5月的

鄒老師 解答

2017-07-04 10:59

借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費 
借;應(yīng)交稅費  貸;銀行存款

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你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅50 貸:銀行存款50 下月根據(jù)實際繳納的看能不能抵扣這個50
2022-03-30 11:08:18
你好,這個是增量留抵退回來的嗎?
2022-03-17 17:41:59
你好,如果是一般納稅人單位 ?借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2022-01-06 16:21:47
你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(加計扣除 貸其他收益
2022-01-05 11:17:23
你好,你單位是小規(guī)模還是一般納稅人? 因為小規(guī)模與一般納稅人計提增值稅分錄是不同的
2019-12-30 16:17:55
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精選問題
  • 老師,個稅返回來那個2%手續(xù)費,怎么做賬了

    您好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費

  • 請問老師工商年報,里面有個填寫資產(chǎn)負債情況,外商

    你公司沒有外商投資,直接在「歸屬于外方股東的權(quán)益」欄填 0 即可。 補充說明 報錯原因:系統(tǒng)提示「符號必須一致」,是因為你填了 0 后,需同步檢查「所有者權(quán)益合計」欄,確保其也為 0 或同符號(內(nèi)資企業(yè)無外方權(quán)益,填 0 完全合規(guī))。 填寫邏輯:該欄僅針對有外資股東的企業(yè),純內(nèi)資企業(yè)無外方股東,按要求填 0 是正確操作,不會影響年報申報。 操作步驟:填 0 后點擊確定,再核對所有者權(quán)益合計欄數(shù)據(jù)無誤,即可正常提交年報。

  • 老師這個是怎么回事呀

    這是最常見的觸發(fā)原因: - 社保申報的前置要求是全員全險種完成繳費工資申報,系統(tǒng)會校驗所有正常參保職工的繳費工資是否已完成申報; ? - 若有職工未申報、漏申報,或工資基數(shù)為空/異常,系統(tǒng)會判定“應(yīng)申報未申報”,直接阻斷本次申報; ? - 常見場景:新入職職工增員后未做工資申報、年度工資調(diào)整未全員完成、離職職工停保未同步導(dǎo)致遺留未申報記錄。

  • 老師請問現(xiàn)金流量表,銷售產(chǎn)成品商品提供勞務(wù)收到

    您稍等我給您編輯回復(fù)

  • 老師,公司是加工性質(zhì),現(xiàn)在采購回來的原材料直接售

    同學,你好 那買回來,就計入庫存商品

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