
老師,請教下,這樣做工會經(jīng)費賬務(wù)處理是否可以;計提時:借:管理費用,貸:其他應付款,繳納時:借:其他應付款,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
答: 計提時:借:管理費用,貸:應付職工薪酬——工會經(jīng)費,繳納時:借:應付職工薪酬——工會經(jīng)費,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
就是2021年有幾筆其他應付款-報銷款,當年做了預提,借:管理費用-報銷款,貸:其他應付款-××然后當年2021年錢已經(jīng)從銀行存款支付了,但是賬上一直沒有做,導致我銀行存款余額對不上,我想問下,我今年該如何調(diào)這筆賬呢?
答: 直接補分錄在2022年,借其他應收款款-×× 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應付款 貸:銀行存款,然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現(xiàn)在多交的部分退回來了,我們應該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費用負數(shù)。 貸其他應付款










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