25年4季度報(bào)稅我用的是有手寫的那張資產(chǎn)負(fù)債表,報(bào) 問
需要更正 2025 年 4 季度增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表、企業(yè)所得稅年度申報(bào)表、年度財(cái)務(wù)報(bào)表,補(bǔ)做沖減收入的賬務(wù)調(diào)整,多繳稅款申請(qǐng)退稅或留抵下期。 答
分公司去年有2000的未分配利潤顯示在貸方余額,總 問
分公司不單獨(dú)做利潤分配,把這 2000 直接并到總公司未分配利潤里即可。 總分公司匯總后整體虧損,這 2000 就用來抵減總虧損,不用單獨(dú)分紅、不用交稅,也不用做額外分錄 答
請(qǐng)問民營的民辦非企業(yè)單位比如醫(yī)院要交企業(yè)所得 問
是的,需要申報(bào)企業(yè)所得稅 答
經(jīng)理讓添加成本 但是賣了500w成本原材料才300w現(xiàn) 問
同學(xué),你好 暫估200萬,就不繳納稅額 答
怎么整啊其他的應(yīng)受和應(yīng)付都大于了應(yīng)收應(yīng)付。之 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

上月開具的發(fā)票有誤,本月紅沖后重新開具,會(huì)計(jì)憑證里要裝訂兩份發(fā)票嗎?
答: 對(duì)的,是的,是這么做的。
上月開的發(fā)票有誤,這個(gè)月紅沖后重新開具,增值稅怎么報(bào)
答: 按照正數(shù)扣除負(fù)數(shù)的金額申報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問1月份申報(bào)了未開票收入,增值稅也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份客戶要求開具發(fā)票,我紅沖了1月份的確認(rèn)收入憑證,按開具發(fā)票重新錄憑證,我4月份需要紅沖1月份結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅嗎?
答: 借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票




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