
上月開的發(fā)票有誤,這個(gè)月紅沖后重新開具,增值稅怎么報(bào)
答: 按照正數(shù)扣除負(fù)數(shù)的金額申報(bào)。
請問增值稅普通發(fā)票開具紅沖發(fā)票,要拿回原票嗎?
答: 你好,不要 的,這種情況 不要的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
三月份開錯(cuò)發(fā)票,在四月份紅沖之后重新開具的發(fā)票按3月份稅率1%,但是四月份有個(gè)免交增值稅的新政策。紅沖之后新開具的發(fā)票是1%,如果季度開超過45萬后,紅沖后新開具按1%的發(fā)票需要交增值稅嗎?
答: 好的,首先說明一下,如果開超過45萬后,就只能按3月份的稅率1%,來開發(fā)票,而不是4月份的免稅新政策。 舉個(gè)例子:比如你的三月份的發(fā)票金額為50萬,在四月份,你希望把發(fā)票紅沖,并重新開具發(fā)票,但是此時(shí)有4月份的新政策免稅,此時(shí)你只能按1%的稅率重新開具發(fā)票,但是,增值稅還是需要交的,因?yàn)槟愕陌l(fā)票開具金額超過45萬,所以還是需要交稅的






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