你好老師,我是小規(guī)模,我的公司注冊(cè)資金是1000萬(wàn),現(xiàn) 問(wèn)
你好,所有者權(quán)益金額 答
老師我公司給租戶開(kāi)的水電費(fèi)普票,算收入的時(shí)候還 問(wèn)
是的,需要算銷項(xiàng)稅的 答
老師你好,我們單位買(mǎi)了個(gè)電車,我想找一下發(fā)票,我不 問(wèn)
直接問(wèn)公司的知情人什么時(shí)候買(mǎi)的?或者查賬固定資產(chǎn)找線索 答
老師,年底,其他應(yīng)收款賬上金額太多,怎么調(diào)?才能不被 問(wèn)
沒(méi)法硬調(diào)整的,確實(shí)沒(méi)法收回的,可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 答
老師您好 公司未分配利潤(rùn)90萬(wàn),現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷,應(yīng)收賬 問(wèn)
您好,這個(gè)要對(duì)方注銷了才可以抵稅 答

19年公司委托乙方研發(fā)軟件,費(fèi)用是50萬(wàn),乙方在收到款以后開(kāi)了發(fā)票,已經(jīng)在19年的時(shí)候做了成本,21年的時(shí)候?qū)Ψ揭驗(yàn)檠邪l(fā)失敗,把50萬(wàn)退回來(lái)了。現(xiàn)在掛了應(yīng)付50萬(wàn)。做以前年度損益調(diào)整的話,怎么做分錄呢?
答: 你好,當(dāng)初做的分錄是借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款。所以現(xiàn)在借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
你好,從代賬公司接回來(lái)的賬,里面有個(gè)科目是以前年度損益調(diào)整。但是我這邊的做賬軟件里面,沒(méi)有這個(gè)科目,本期發(fā)生額,應(yīng)該記在哪個(gè)科目里?
答: 您好,這個(gè)直接用未分配利潤(rùn)科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我做完以前年度損益調(diào)整后兩個(gè)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì) 是怎么回事吶
答: 您好 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表只要符合這個(gè)勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整。







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竹子 追問(wèn)
2022-10-14 09:32
竹子 追問(wèn)
2022-10-14 09:36
鄒鄒老師 解答
2022-10-14 11:40
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2022-10-14 16:54
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2022-10-14 17:03