在繳增值稅時,實際繳的比計提的要少(少500元),如何處理? 計提下月的增值稅分錄: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9,202.33 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 11,439.87 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 20,642.20

放飛的心
于2022-10-13 13:25 發(fā)布 ??2521次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-10-13 13:26
你好,你的進項還是銷項少了500。
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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好;? ?
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
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