老師公司在抖音上面開團(tuán)購訂單,然后游客在抖音上 問
可以按旅游服務(wù)差額征稅 收入減去機(jī)票款、地接費(fèi)后的差額計稅。 答
找郭老師,有問題請教 問
同學(xué)你好 老師不在線 答
這個怎么做分錄啊老師 問
同學(xué)你好 是哪些呢 答
銷售商品,怎么開具發(fā)票 問
您好,咱是要開票的步驟么,發(fā)票的項(xiàng)目名稱就是我們實(shí)際賣的產(chǎn)品,開到具體的明細(xì) 答
找郭老師,有問題要問 問
在的 具體的什么問題的 答

為啥銷售服務(wù)也要繳納增值稅,服務(wù)不是沒有增值部分
答: 營改增以后所有項(xiàng)目都是交了增值稅。
個人向企業(yè)提供銷售服務(wù)超900元,除繳納個稅外還要繳納增值稅嗎,增值稅享受減免嗎
答: 你好 500元以下是免增值稅的 超過了就要按3%繳納增值稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
#提問#:1、進(jìn)口貨物進(jìn)口時需要繳納增值稅,那在銷售時還需不需要繳納增值稅或者說是用其他的稅來代替增值稅?2、進(jìn)口貨物在進(jìn)口時繳納了增值稅,在銷售時還需要另外繳納增值稅的話,那進(jìn)口時繳納的增值稅能不能拿來抵扣銷售時的部分增值稅?
答: 你好, :1、進(jìn)口貨物進(jìn)口時需要繳納增值稅,那在銷售時還需不需要繳納增值稅或者說是用其他的稅來代替增值稅?——銷售時需要交增值稅 2、進(jìn)口貨物在進(jìn)口時繳納了增值稅,在銷售時還需要另外繳納增值稅的話,那進(jìn)口時繳納的增值稅能不能拿來抵扣銷售時的部分增值稅?——可以,進(jìn)口的增值稅是做為進(jìn)項(xiàng)稅額來抵減銷售時的銷項(xiàng)稅額







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