老師好,實(shí)際工作中收到兩張發(fā)票,是需要把應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅),按一張發(fā)票分開(kāi)寫(xiě)一個(gè)分錄的,還是可以把應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)加在一起寫(xiě)分錄的呢?謝謝~~ 1、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)16363.64,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)1698.11 2、貸:18061.75

小炎
于2022-10-12 16:52 發(fā)布 ??1295次瀏覽



- 送心意
樸老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2022-10-12 16:54
同學(xué)你好
這個(gè)可以一塊寫(xiě)分錄的
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您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
正在處理過(guò)程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好!是的,思路是對(duì)的
2022-03-25 21:34:22
你好;? ?
如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
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2022-10-12 17:18
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2022-10-12 17:30