銷項300,進項200,前期留抵200. 分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 300 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費-未交交增值稅 100 借:應(yīng)交稅費-未交交增值稅 100 貸:應(yīng)交增值稅-留抵稅額 100 分錄是這樣寫嗎?

Sunshine
于2022-04-08 09:40 發(fā)布 ??2118次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-04-08 09:41
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
相關(guān)問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
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