送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-09-29 09:41

你好,有可能之前做憑證的時候有做錯的地方,所以就會產生差異。

劉丹 追問

2022-09-29 10:47

我查了之前的憑證,就是有一張進項發票稅額是2300.87元憑證里面有,但是發票勾選平臺里面查不到,所以導致申報表跟科目余額表的差異,不知道是什么原因,我現在應該怎么操作

李霞老師 解答

2022-09-29 10:48

可以借應交稅費、應交增值稅進項稅額貸營業外收入,把它調整一下。

劉丹 追問

2022-09-29 10:56

借應交稅費、應交增值稅進項稅額,那不是科目余額表余額更多

李霞老師 解答

2022-09-29 10:59

你好同學,發的太快了,應該是
借營業外支出
貸應交稅費,應交增值稅進項稅額。
然后匯算清繳的時候做納稅調增就可以了。

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相關問題討論
您好,按照做賬出的數據填寫報表就對上。按照做帳出的數據填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
你好,當月的進項銷項是多少的?
2022-04-08 15:59:13
稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現出入的情況,根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十五條規定,企業應當在新一期計算企業所得稅稅額時,調整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
或者賬務處理不對,或者申報表不對
2024-09-06 09:35:20
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