老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
報個稅,公司平時只是平時零星付一點,也不是全部人 問
你好,工資是發(fā)放后申報,平日可以零申報沒發(fā)放時 答
請問一下老師,這分錄對嗎 問
同學你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報的所得稅預交表,提示的營業(yè)外收入,增 問
你好,減免得增值稅需要填寫到營業(yè)外收入那里,你營業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒錢了就先拖欠 問
就那樣填報就行,據(jù)實填報 答

老師好,新成立的公司,一、目前只有一些物業(yè)公司發(fā)票的進項稅額,每月正常認證后,沒有做關于進項稅額的分錄,二、目前發(fā)生了一筆200元的銷項稅額。三、總的進項稅大于銷項稅,所以,報稅時,銷項稅自動抵扣了,需要做什么分錄嗎
答: ?你好 ; 1.? ? ? 你要補做進項稅金額的 ;? ?2.? ? ? ?那你就 做 結(jié)轉(zhuǎn)分類; 留底即可 ; 你基尼系數(shù)認證了做 :? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
您好,我想問一下,物業(yè)公司贈送給業(yè)主的禮品金額過大的,進項稅額可以抵扣嘛
答: 物業(yè)公司贈送給業(yè)主的禮品,取得專票,并計提了銷項稅的,進項稅額可以抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好我們是物業(yè)公司,,?尊敬的納稅人:生產(chǎn)、生活性服務業(yè)加計抵減政策于2023年12月31日到期,如您單位截至所屬期2023年12月仍有加計抵減期末余額,不得繼續(xù)抵減,,但是我已經(jīng)上個月認證了進項稅額留抵的,然后這個月億企贏需要操作什么,那個進項稅額留抵是不是不能抵扣要作轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出操作步驟分錄可否提供一下呢
答: 生產(chǎn)、生活性服務業(yè)加計抵減政策于 2023 年 12 月 31 日到期,如所屬期 2023 年 12 月仍有加計抵減期末余額,不得繼續(xù)抵減。如果你在 2023 年 12 月 31 日之后仍然進行了進項稅額留抵的認證,那么你需要將這部分進項稅額轉(zhuǎn)出,以確保你的稅務處理符合法規(guī)









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qifan 追問
2022-09-20 12:45
meizi老師 解答
2022-09-20 12:45