老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務(wù)機關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應(yīng)付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實 問
同學(xué),你好 還可以用的 答
會計學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉,或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
賬上有留抵進項和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調(diào)整下 答

老師您好,麻煩問一下,我公司給上游單位開材料票,下游單位給我們開材料的收據(jù)可以作為成本費用嗎?匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎?
答: 同學(xué),你好 可以作為成本,稅前扣除
老師,暫估的成本費用后面沒有發(fā)票回來的,匯算清繳填在哪里?
答: 納稅調(diào)整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我剛接到新公司的賬,匯算清繳前會計已,并且也收到稅務(wù)局退的稅現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)去年計提了一筆的成本費用,沒有沖減要,發(fā)票不夠。這個稅務(wù)上和賬務(wù)上要怎么處理呢?要反結(jié)到去年賬上調(diào)整嗎? 還有那賬務(wù)上怎么處理呢,是反結(jié)到去年12月,該是做到這個月,只改匯算清繳報表和財報呢?
答: 你好,這種你直接帶你匯算清繳的納稅調(diào)整項目表里減少成本,調(diào)整你的利潤就可以的,然后你寄存的那筆成本,而你沒有實際的費用發(fā)票的話,您今年反沖那個憑證就可以了。不需要修改第四季度的報表了。







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