老師3月份我公司公賬上面就利息收入,支出的話就兩 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
報(bào)個(gè)稅,公司平時(shí)只是平時(shí)零星付一點(diǎn),也不是全部人 問(wèn)
你好,工資是發(fā)放后申報(bào),平日可以零申報(bào)沒(méi)發(fā)放時(shí) 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師,這分錄對(duì)嗎 問(wèn)
同學(xué)你好 分錄是正確的 答
老師?,我申報(bào)的所得稅預(yù)交表,提示的營(yíng)業(yè)外收入,增 問(wèn)
你好,減免得增值稅需要填寫到營(yíng)業(yè)外收入那里,你營(yíng)業(yè)外收入是0 答
老師我們?nèi)ツ旯べY都是有錢了再發(fā),沒(méi)錢了就先拖欠 問(wèn)
就那樣填報(bào)就行,據(jù)實(shí)填報(bào) 答

收到增值稅退稅款及附加稅款應(yīng)該怎么做分錄
答: 你好,什么原因退回來(lái)的?
出口免抵退增值稅,對(duì)應(yīng)附加稅不退,是不是不管我退多少增值稅,附加稅就是我當(dāng)時(shí)交出去增值稅的金額
答: 是的,出口退稅時(shí),附加稅部分通常不會(huì)退還。你退回的增值稅金額,與你之前繳納的增值稅金額相關(guān),但附加稅部分按固定比例計(jì)算,不隨增值稅變動(dòng)而變化。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師比如我2023年8月收到了增值稅留底退稅額50萬(wàn)(假定這部分的附加稅是5萬(wàn)),當(dāng)月我一般計(jì)稅需要繳納附加稅1萬(wàn) 針對(duì)這部分的附加稅我是可以抵扣以后期間的附加稅(一般計(jì)稅) 對(duì)不?我想知道的是 我從什么時(shí)候可以抵扣, 就拿這個(gè)假設(shè):我可以這樣處理: 我在9.15之前申報(bào)8月的增值稅附加稅1萬(wàn) 可以抵扣我之前因?yàn)榱舻淄硕惖母郊樱ㄏ揞~5) 這樣下來(lái)我這邊就不用繳納附加稅 還可以結(jié)轉(zhuǎn)4萬(wàn)在以后期間抵扣?
答: 對(duì)的,是的 是這么理解的
老師,請(qǐng)查看下圖,附加稅中顯示,可用于扣除的增值稅留抵退稅額。這個(gè)出自哪個(gè)稅務(wù)政策?
老師,我想問(wèn)一下就是這個(gè)增值稅要交20多萬(wàn),但是附加稅卻沒(méi)有是不是因?yàn)檫@個(gè)留抵退稅額導(dǎo)致的,沒(méi)有交附加稅。
老師,5月份收到退稅款,有一部分是去年10月份緩繳然后退稅的,還有一部分是今年1月份交了附加稅退一半。還有一個(gè)不知道,最近有退什么稅款沒(méi)









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


