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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-14 20:40

同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,負(fù)數(shù)。預(yù)繳的稅款,可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

劉'S 追問(wèn)

2022-09-14 21:05

老師,涉不涉及到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目呢?

王雁鳴老師 解答

2022-09-14 21:09

同學(xué)你好,不需要涉及到轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目。

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是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
你好!是的,思路是對(duì)的
2022-03-25 21:34:22
同學(xué)你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
不對(duì),月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn),填增值稅納稅申報(bào)表后,留抵額是要按照規(guī)定手動(dòng)填入增值稅納稅申報(bào)表內(nèi)容。
2023-03-27 10:18:59
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),是按銷(xiāo)項(xiàng)的金額,比如銷(xiāo)項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)120 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 沒(méi)有抵完的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
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