
老師,一般納稅人增值稅銷項大于進項賬務處理:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅不可以這樣寫嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅
答: 您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
老師你好,一般納稅人月末結轉(zhuǎn)如下:1.進項100銷項200結轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應交稅費應2.進項200,銷項100結轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200結轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100 貸:應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100結轉(zhuǎn)應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100借:應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100貸:應交稅費未交增值稅100老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛?
答: 你好!是的,思路是對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項大于進項可以直接這樣做分錄嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
答: 你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?









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濤聲依舊 追問
2022-09-04 18:19
冉老師 解答
2022-09-04 18:19
濤聲依舊 追問
2022-09-04 18:20
冉老師 解答
2022-09-04 18:21
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2022-09-04 18:21
冉老師 解答
2022-09-04 18:21