交通補(bǔ)貼,還有主播提成都計(jì)入職工福利費(fèi)嗎 問(wèn)
交通補(bǔ)貼是他上下班的嗎?是的話都需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬 ,交通補(bǔ)貼,每個(gè)月都有的,他和提成一樣,都是應(yīng)付職工薪酬工資 答
老師,有個(gè)好麻煩的問(wèn)題請(qǐng)你幫我忙解答一下好嗎?是 問(wèn)
你好 可以補(bǔ)扣之前的社保,按照扣除個(gè)稅和社保的工資發(fā)放就可以了啊。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 答
咨詢下,填報(bào)企稅預(yù)警,顯示如上圖所示。這個(gè)金額是 問(wèn)
你好,是的,和申報(bào)工資了,不可能為0 答
老師您好!公司的備用金是70多萬(wàn)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 問(wèn)
您好您企業(yè)備用金確實(shí)有點(diǎn)超標(biāo),原規(guī)定:3–5 天日常零星開(kāi)支, 答
開(kāi)票收入分錄這樣做對(duì)嗎?謝謝老師,您辛苦了 問(wèn)
是的,就是那樣做的哈 答

應(yīng)付賬款的金額是含稅金額嘛?包括運(yùn)費(fèi)嘛?
答: 對(duì)的是的,包含在里面。
暫估的應(yīng)付賬款為什么是不含稅金額
答: 你好 因?yàn)檫@個(gè)是預(yù)計(jì)的,未來(lái)不知道是開(kāi)什么稅率的發(fā)票
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請(qǐng)教一下,成本計(jì)算這一塊的,就是比如我六月份,我六月份買了那個(gè)那個(gè)熱水器,然后當(dāng)時(shí)入庫(kù)的那個(gè)成本,入庫(kù)成本的時(shí)候給他重復(fù)了,也就是本也就是把那個(gè)數(shù)量是兩臺(tái)的兩臺(tái)數(shù)量是2100,然后當(dāng)時(shí)就入錯(cuò)了,把他們那個(gè)成本的含稅金額入成了4200。然后,然后這個(gè)月的時(shí)候付款給那個(gè)對(duì)方的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)之前季節(jié)那個(gè)成本就相當(dāng)于多記了一多,記記重了,也就是出庫(kù)的時(shí)候,出庫(kù)的時(shí)候的那個(gè)應(yīng)付賬款那個(gè)金額,他就是也就是重復(fù)了,現(xiàn)在是八月份來(lái)的,然后我要把這個(gè)成本的話,也就是他的這個(gè)應(yīng)付款實(shí),他系統(tǒng)后來(lái)就直接生成了4200,實(shí)際上只只付給對(duì)方是2100,這樣子的話,這個(gè)賬該怎么處理?
答: 您好 把錯(cuò)誤的都全部紅沖 然后再做正確的事入賬
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款是含稅金額,后來(lái)客人不要發(fā)票,按不含稅金額付款,那應(yīng)收賬款的差額稅金,怎么入賬?分錄怎么寫(xiě)
老師? 會(huì)計(jì)分錄,暫估庫(kù)存商品,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)庫(kù)存商品是含稅金額還是不含稅金額的?
在合并會(huì)計(jì)報(bào)表中,抵銷應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的金額時(shí),該金額是否是含增值稅的金額?







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bamboo老師 解答
2022-08-25 19:32
摩登 追問(wèn)
2022-08-25 19:35
bamboo老師 解答
2022-08-25 19:41