上月做的分錄:借銷售費(fèi)用7075.47,借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)424.53貸銀存存款7500本月退回多收的1500,怎么做分錄,怎么沖紅

學(xué)堂用戶t9p4fk
于2022-08-10 10:12 發(fā)布 ??738次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2022-08-10 10:13
你好,你們單位開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,只開1500加稅合計(jì)這些就可以的。借銀行存款1500
借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
相關(guān)問題討論
你好,如果你月末進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有余額的話,坐你上面的分錄就可以了。
2022-10-04 10:49:26
你好,你們單位開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,只開1500加稅合計(jì)這些就可以的。借銀行存款1500
借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-08-10 10:13:16
你好;? ?
如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
你好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-03-23 20:46:49
您好,是的,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。
2022-01-13 11:43:47
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