老師,當(dāng)月進項大于銷項,分錄為借 應(yīng)交稅費 銷項 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項,這樣做的分錄對嗎

木水星辰
于2023-03-24 18:19 發(fā)布 ??582次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
相關(guān)問題討論
是的,你的分錄方式是正確的,如果進項大于銷項,就應(yīng)當(dāng)如你所說的做出分錄。
2023-03-24 18:33:21
同學(xué)你好
進項大于銷項,按銷項的金額
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項
沒有抵完的進項留在進項稅額明細中,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2022-03-23 20:36:20
你好,當(dāng)月進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-03-23 20:46:49
你好;? ?
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,
2023-12-14 15:03:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


