A公司為一般納稅人,7月本月取得進(jìn)項發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,票面金額是1000,進(jìn)項稅額為130,7月19日繳納增值稅20,7月20日銷售1200,銷項稅額為156,7月23日無票零售300,那么未交增值稅怎么計算?應(yīng)交增值稅銷項稅怎么計算

純真的大地
于2022-08-08 13:48 發(fā)布 ??508次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,可以的,你的專票和普票是一樣的。
2022-02-25 16:59:43
這個問題很簡單,一般納稅人指的是繳納營業(yè)稅的企業(yè),進(jìn)項稅額抵扣指的是企業(yè)可以將從其他企業(yè)或個人購買的商品或服務(wù)的稅費(fèi)抵扣本企業(yè)應(yīng)繳的增值稅。換句話說,當(dāng)企業(yè)從其他企業(yè)或個人購買商品或服務(wù)時,購買方的增值稅可以抵扣自己的增值稅支出。
2023-03-23 10:27:57
你好,您這個是什么意思?
2022-04-15 14:51:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


