
老師你好,我印象中的發(fā)票認(rèn)證時(shí)間是在當(dāng)月月底前就要認(rèn)證好,統(tǒng)計(jì)出當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,并計(jì)算出當(dāng)月需要繳納的增值稅,然后在次月15日前抄稅報(bào)稅清卡。現(xiàn)在我的問(wèn)題是發(fā)票認(rèn)證的時(shí)間是什么時(shí)候?
答: 月底或者次月初都可以 比如抵扣7月份的 在7月底或者8月15之前 申報(bào)增值稅之前
老師,查賬發(fā)現(xiàn)去年12月的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)的金額寫(xiě)錯(cuò)了,實(shí)際應(yīng)該是 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 80 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 80 但是,查到的分錄是 借進(jìn)項(xiàng)稅額120 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120 。增值稅申報(bào)是按實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)80申報(bào)的。 導(dǎo)致增值稅申報(bào)后進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額,該怎么處理
答: 同學(xué)你好 這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。認(rèn)證完發(fā)票:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎?
答: 是的,就是那樣處理的哈










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