
老師好 我們是外貿企業(yè) 進項稅13% 退稅率9%,那進項稅額轉出4% 需要填在申報表二的哪一欄?
答: 外貿企業(yè)因征退稅率差(13% - 9% = 4% )產生的進項稅額轉出,填《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》第 18 欄 “免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額” 。
老師,出口貨物,稅率和退稅率 的差額*出口的貨物,為啥要做進項稅額轉出呢,這部分是沒有退稅 ,不太明白,能否給個詳細的解釋
答: 同學你好 因為外貿企業(yè)不征銷項稅,要對其進項進行退稅,沒有享受退稅的這部分要轉出。如果不轉出,實際上他就變象沒有產生納稅成本。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一款機器出口退稅率是0,要做進項稅額轉出嗎?
答: 同學你好你是可以申請退稅的 零稅率的是退稅的









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癡情的柜子 追問
2022-08-06 22:35
立峰老師 解答
2022-08-06 23:14