老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)去年就要確認(rèn)收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問(wèn)
你好,可以再后邊退稅的這個(gè),退稅時(shí)再記賬就可以啦 答
老師 利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一 問(wèn)
你好,填寫(xiě)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 答
為什么現(xiàn)在聽(tīng)課不能倍速聽(tīng)課了? 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)需要聯(lián)系在線客服,后臺(tái)看一下課程。 答疑老師這邊沒(méi)有課程權(quán)限的 答
客戶來(lái)公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費(fèi)的,我們 問(wèn)
你好 可以的 可以報(bào)銷(xiāo)的 答

老師好 我們是外貿(mào)企業(yè) 進(jìn)項(xiàng)稅13% 退稅率9%,那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4% 需要填在申報(bào)表二的哪一欄?
答: 外貿(mào)企業(yè)因征退稅率差(13% - 9% = 4% )產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第 18 欄 “免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額” 。
老師,出口貨物,稅率和退稅率 的差額*出口的貨物,為啥要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢,這部分是沒(méi)有退稅 ,不太明白,能否給個(gè)詳細(xì)的解釋
答: 同學(xué)你好 因?yàn)橥赓Q(mào)企業(yè)不征銷(xiāo)項(xiàng)稅,要對(duì)其進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行退稅,沒(méi)有享受退稅的這部分要轉(zhuǎn)出。如果不轉(zhuǎn)出,實(shí)際上他就變象沒(méi)有產(chǎn)生納稅成本。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有一款機(jī)器出口退稅率是0,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 同學(xué)你好你是可以申請(qǐng)退稅的 零稅率的是退稅的









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安靜。 追問(wèn)
2025-06-12 14:06
樸老師 解答
2025-06-12 14:12