老師,我們報(bào)關(guān)放行日期是3月30日,到現(xiàn)在4月10號(hào)了, 問(wèn)
你好電子口岸這個(gè)報(bào)關(guān)單還沒(méi)數(shù)據(jù)? 答
老師,統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬里這個(gè)自制半成品、在制品(期末余額) 問(wèn)
直接從財(cái)務(wù)賬取「生產(chǎn)成本 %2B 自制半成品」的月末余額,逐月填正數(shù),負(fù)數(shù)必須先調(diào)賬。 答
對(duì)于一個(gè)新手會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō),這個(gè)建筑施工單位的賬和稅 問(wèn)
建筑企業(yè)就是多了分項(xiàng)目核算 答
差旅費(fèi)調(diào)增是在匯算報(bào)表的哪一行 問(wèn)
沒(méi)有發(fā)票 答
老師,公司成立工會(huì)后,需要去稅務(wù)局或者電子稅務(wù)局 問(wèn)
那申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)稅務(wù)局怎么知曉公司有工會(huì)呢? 答

我是代賬公司的做外賬,我有個(gè)公司只有一筆收入,其他的都是報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用(比如過(guò)路過(guò)橋費(fèi)之類(lèi)的),我做費(fèi)用分錄時(shí)怎么做,能不能寫(xiě)貸:庫(kù)存現(xiàn)金/// 還是寫(xiě)貸:其他應(yīng)付款-某某人 還有個(gè)問(wèn)題,這個(gè)月費(fèi)用比較少,這個(gè)公司說(shuō)把工資攤進(jìn)費(fèi)用里,計(jì)提完工資后,用不用再寫(xiě)個(gè):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-XX,還是只計(jì)提完費(fèi)用可以不用寫(xiě)(借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-XX)這一步,因?yàn)楸容^迷茫,請(qǐng)老師分別給我回答謝謝
答: 你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當(dāng)初借差旅費(fèi)在其他應(yīng)收收款下核算的話(huà),就需要沖減其他應(yīng)收款。沒(méi)有做賬的話(huà)就直接在現(xiàn)金科目下反應(yīng)。一般情況下不直接用應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款做分錄。
公賬被銀行凍結(jié),如果現(xiàn)金發(fā)放工資的話(huà),庫(kù)存現(xiàn)金的來(lái)源可以是 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-法人嗎 還是直接借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-法人
答: 同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金這樣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公賬被銀行凍結(jié),如果現(xiàn)金發(fā)放工資的話(huà),庫(kù)存現(xiàn)金的來(lái)源可以是 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-法人嗎 還是直接借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-法人
答: 你好;? ? ? 現(xiàn)金 是 可以老板給你 ; 到時(shí) 你在支付 ;? 比如 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-法人? ; 然后支付 :借應(yīng)付職工薪酬-工資貸庫(kù)存現(xiàn)金? ?







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子歸 追問(wèn)
2022-08-02 15:58
樸老師 解答
2022-08-02 16:00