
借:應付職工薪酬-工資21861.26 貸:其他應收款-個人社保538.74 庫存現(xiàn)金 21322.52老師請問其他應收款科目怎么弄平
答: 你好,你們支付的時候支付給社保局借其他應收款,個人承擔的社保貸銀行存款。
我是代賬公司的做外賬,我有個公司只有一筆收入,其他的都是報銷費用(比如過路過橋費之類的),我做費用分錄時怎么做,能不能寫貸:庫存現(xiàn)金/// 還是寫貸:其他應付款-某某人 還有個問題,這個月費用比較少,這個公司說把工資攤進費用里,計提完工資后,用不用再寫個:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-XX,還是只計提完費用可以不用寫(借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-XX)這一步,因為比較迷茫,請老師分別給我回答謝謝
答: 你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當初借差旅費在其他應收收款下核算的話,就需要沖減其他應收款。沒有做賬的話就直接在現(xiàn)金科目下反應。一般情況下不直接用應付職工薪酬和其他應收款做分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付工資,借應付職工薪酬100,貸銀行存款95,貸其他應收款代扣社保5,這個分錄的現(xiàn)金流量分配怎么做
答: 支付的職工與未職工支付的











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