老師您好,我們是每季度繳納增值稅,6月屬期的進項稅在勾選后不知道為什么沒有確認,系統(tǒng)提示“過申報截止日撤銷”,但是2季度的增值稅已經(jīng)申報繳納完了,請問我需要用“延期抵扣”功能嗎?還是直接在7月屬期的里面進行勾選抵扣認證呢?謝謝!

甜美的蘿莉
于2022-08-01 16:24 發(fā)布 ??732次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-08-01 16:24
同學(xué)你好
這個你得申請試試
報稅之前確認就可以抵扣
相關(guān)問題討論
你好,你勾選的發(fā)票和申報的不一致嗎?
2022-04-01 08:36:11
您好
勾選不抵扣的進項稅不需要在增值稅申報表填寫
2020-09-11 14:56:25
你好,你需要抵扣嗎?如果需要抵扣的這么填寫正確的,然后在主表28藍海里面填寫
不退。
2022-02-09 13:42:04
您好,在預(yù)繳前有很多的進項留抵數(shù),預(yù)繳的增值稅,不可以抵減進項留抵數(shù)。
2019-05-12 15:09:22
您好,異地預(yù)繳增值稅:
借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款
本地申報增值稅
計算應(yīng)納稅額:當期應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預(yù)繳稅額
銷項和進項留抵的差額
借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅
抵扣預(yù)繳增值稅
借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅
繳納增值稅
借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
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2022-08-01 16:25
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2022-08-01 16:28