
老師:請問下收到社保補貼和利息收入記入了貸方,借銀行存款,貸管理費用-社保.借銀行存款,貸利息收入,這樣做的,導致科目余額表與利潤表,剛好相差這個金額.該怎么調整呢.
答: 你好,是軟件無法識別 費用 貸方發(fā)生額導致的??
老師:請問下收到社保補貼和利息收入記入了貸方,借銀行存款,貸管理費用-社保.借銀行存款,貸利息收入,這樣做的,導致科目余額表與利潤表,剛好相差這個金額.該怎么調整呢.
答: 你好,你把管理費用還有利息收入分別放在借方,負數(shù)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數(shù)管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現(xiàn)在導致管理費用借方成負數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
答: 可以這么做,沒事的哈









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2022-07-27 13:21
鄒老師 解答
2022-07-27 13:21
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2022-07-27 13:25
鄒老師 解答
2022-07-27 13:26
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2022-07-27 13:30
鄒老師 解答
2022-07-27 13:30