
老師:請(qǐng)問下收到社保補(bǔ)貼和利息收入記入了貸方,借銀行存款,貸管理費(fèi)用-社保.借銀行存款,貸利息收入,這樣做的,導(dǎo)致科目余額表與利潤(rùn)表,剛好相差這個(gè)金額.該怎么調(diào)整呢.
答: 你好,是軟件無法識(shí)別 費(fèi)用 貸方發(fā)生額導(dǎo)致的??
老師:請(qǐng)問下收到社保補(bǔ)貼和利息收入記入了貸方,借銀行存款,貸管理費(fèi)用-社保.借銀行存款,貸利息收入,這樣做的,導(dǎo)致科目余額表與利潤(rùn)表,剛好相差這個(gè)金額.該怎么調(diào)整呢.
答: 你好,你把管理費(fèi)用還有利息收入分別放在借方,負(fù)數(shù)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi),A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對(duì)嗎?因?yàn)檫@是以前會(huì)計(jì)做的,現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
答: 可以這么做,沒事的哈









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2022-07-27 13:08
郭老師 解答
2022-07-27 13:14
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2022-07-27 13:22
郭老師 解答
2022-07-27 13:30
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2022-07-27 13:30