送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-07-24 15:09

你好,學員,這個調整分錄不影響的 ,你調整的話,不要寫貸方,寫借方負數試試

阿禛阿禛 追問

2022-07-24 15:17

可是五月份已經把管理費用做在貸方了,現在具體應該怎么做呢

冉老師 解答

2022-07-24 15:17

沖回去。重新做,學員,勾稽正好差這個金額

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相關問題討論
你好,應付職工薪酬以負數的形式,請問是如何操作的呢
2022-01-14 17:38:54
你好,學員,這個調整分錄不影響的 ,你調整的話,不要寫貸方,寫借方負數試試
2022-07-24 15:09:37
五月份發現了,就又重新做了一個借應付職工薪酬貸管理費用的分錄,這個分錄改成借應付職工薪酬借管理費用 負數? 損益類科目不能做貸方,貸方結轉不到本年利潤會導致報表不平
2022-07-24 15:42:13
你好,應付職工薪酬期末數,代表計提了還沒有支付的工資金額?
2022-04-07 17:23:20
同學你好,一般情況下,是資產負債表的未分配利潤項目取數公式不正確的原因。
2022-07-30 22:19:52
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