
我遇到一家企業,該企業去年賬目上做了下面一筆分錄掛賬借:管理費用--預提費用 貸:應付賬款--預提費用今年該企業把票據補回來沖掛賬,這樣跨年度沖銷,分錄如何做才是正確的呢?
答: 你好!你匯算清繳的時候調整了嗎
老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現在做去年12月賬,計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬,這個分分錄合適嗎?總感覺這樣沒有發生就計入應付很亂
答: 您好 請問每個月房租多少錢? 實際發生了 暫時沒有取得發票 應該暫估入賬的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想問一下借 管理費用 貸 應付賬款 暫估 這種賬后面怎么平
答: 后面回來發票時紅沖這個分路再按發票入賬。








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稅務師學堂 追問
2022-07-11 11:32
宋生老師 解答
2022-07-11 11:33
稅務師學堂 追問
2022-07-11 11:50
宋生老師 解答
2022-07-11 12:10