公司開票銷項稅額:8463.3 進項稅是:11504.42 抵扣了,還余3041.12 這筆分錄怎么做??
Hy
于2022-07-11 10:28 發(fā)布 ??695次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-07-11 10:29
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3041.12
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅3041.12
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅3041.12
貸:銀行存款3041.12
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借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3041.12
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅3041.12
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅3041.12
貸:銀行存款3041.12
2022-07-11 10:29:53
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2022-01-04 12:38:29
你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進項稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
您好,進項稅額大于銷項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2022-10-10 13:54:38
同學(xué)你好
對的
需要你們承擔(dān)
2022-12-23 11:24:21
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