你好,當(dāng)月沒有銷售,所以沒有銷項稅額,但有抵扣進項,和進項稅額轉(zhuǎn)出,請教分錄怎么做?

時尚的蛋撻
于2023-03-13 17:27 發(fā)布 ??452次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-13 17:33
首先,你需要在財務(wù)系統(tǒng)中建立一個抵扣進項稅額的科目,然后根據(jù)實際情況進行分錄。例如,若有50元抵扣進項稅額,你需要記錄下以下分錄:
貸方:抵扣進項稅額50元;
借方:應(yīng)交稅費50元。
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首先,你需要在財務(wù)系統(tǒng)中建立一個抵扣進項稅額的科目,然后根據(jù)實際情況進行分錄。例如,若有50元抵扣進項稅額,你需要記錄下以下分錄:
貸方:抵扣進項稅額50元;
借方:應(yīng)交稅費50元。
2023-03-13 17:33:55
同學(xué)您好,那您酒正常做進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出,月末您進項稅額等三級明細(xì)都是都結(jié)轉(zhuǎn)嗎,不結(jié)轉(zhuǎn)的話,酒不需要做其他賬務(wù)處理
2022-04-17 10:21:04
同學(xué)你好,購入固定資產(chǎn)的進項稅額,如果全部用于免稅項目,不用抵扣,如果免稅項目和應(yīng)稅項目混用,或者全部用于應(yīng)稅項目,可以全部抵扣,當(dāng)月沒有銷售,可以留抵處理的。
2022-05-08 15:40:21
你好,沒問題,是可以的哈
2021-10-09 18:15:29
您好,我們本月要勾選多少呀,寫下面這個分錄
先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,需要勾選的月份
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
然后再
月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ,
2024-06-03 17:49:27
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