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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-04 12:38

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
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貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

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2022-01-04 12:38:29
你好,你是不是弄錯了?因為你銷項是十萬,應該不可能抵扣15萬的
2022-02-23 07:37:57
進項多于銷項呢,結轉銷項還是進項
2023-01-05 16:27:33
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅3041.12 貸:應交稅費-未交增值稅3041.12 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅3041.12 貸:銀行存款3041.12
2022-07-11 10:29:53
你好?? 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023-02-15 14:56:13
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