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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-05-06 16:45

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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2024-05-06 16:45:25
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項 貸進項 都是三級科目 下個月抵扣借銷項 貸進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后當(dāng)月需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2021-01-12 11:11:10
你好,上一個月的進項在哪個科目里面的?
2022-09-07 15:28:46
1、采購方跨年退貨的會計分錄如何寫?進項稅已經(jīng)認證抵扣了? 沖成本 表二進項轉(zhuǎn)出 2、銷售方跨年退貨的會計分錄如何寫?對方已經(jīng)抵扣了進項稅 沖當(dāng)期收入?
2021-10-18 18:30:08
首先,應(yīng)在借方記入未抵扣進項稅額,在貸方記入應(yīng)付賬款。對于增值稅特殊發(fā)票,還應(yīng)記入一定的進項稅減免額,以及增值稅進項稅額。
2023-03-08 10:49:57
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