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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-07-07 17:14

您好!借管理費用—租金 貸應(yīng)付賬款
6月借管理費用—租金 應(yīng)付賬款 貸銀行存款。
7月可以借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸管理費用—租金

王白石 追問

2022-07-07 17:44

老師,請問辦公室退租一部分場 ,沒收部分租賃押金,請問怎么賬務(wù)處理?

宋生老師 解答

2022-07-07 18:07

你好!這個借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款

王白石 追問

2022-07-08 10:52

老師,您好!請問這個營業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎?

宋生老師 解答

2022-07-08 10:56

您好!這個嚴格來說,對方應(yīng)該當做與服務(wù)有關(guān)的其他收費開票給你

王白石 追問

2022-07-08 10:58

老師,如果對方?jīng)]有開票給我,那能不能稅前扣除?

王白石 追問

2022-07-08 11:00

老師,對方是否有義務(wù)開票給我?

宋生老師 解答

2022-07-08 14:51

你好!當然是有義務(wù)了。這個相當于是價外費用

王白石 追問

2022-07-08 15:31

謝謝老師的回答!

宋生老師 解答

2022-07-08 15:42

您好!不用客氣的了

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您好!借管理費用—租金 貸應(yīng)付賬款 6月借管理費用—租金 應(yīng)付賬款 貸銀行存款。 7月可以借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸管理費用—租金
2022-07-07 17:14:49
借管理費用貸其他應(yīng)付款,這個是五月份的 六月份借其他應(yīng)付款貸、銀行存款, 借管理費用貸其他應(yīng)付款
2022-07-07 15:35:40
首先,5月的租金沒有交,5月的賬務(wù)處理應(yīng)該是:在會計賬簿中記錄應(yīng)付款項,即記賬,這是在會計賬簿中屬于應(yīng)付款項的賬戶,出現(xiàn)負數(shù);然后把應(yīng)付款項支付給租客。 關(guān)于6月和7月租金的賬務(wù)處理:在會計賬簿中記錄租金應(yīng)收款,即記賬,這是在會計賬簿中屬于應(yīng)收款的賬戶,記賬時出現(xiàn)正數(shù);再把發(fā)生的租金收入發(fā)票上登記,才視為租金已收到。如果6月和7月的租金是一次性收回的,在發(fā)票上應(yīng)注明6月和7月的月份,方便歸檔。 拓展知識:賬務(wù)處理時要根據(jù)實際情況,靈活運用會計原則,準確、及時、規(guī)范地記錄財務(wù)數(shù)據(jù),實現(xiàn)會計記賬準確無誤。例如:在賬務(wù)處理中要按照實際發(fā)生原則,及時記錄金錢的來源和去向,實現(xiàn)會計數(shù)據(jù)的準確。
2023-03-02 09:59:17
學員您好。您的分錄是正確的,按照三個月進行攤銷。
2020-06-22 17:01:21
你好,繳納的分錄做到六月份。
2022-06-09 11:04:39
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