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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-03 15:18

五月份借管理費用貸其他應付款嗎?如果是的話,六月份借其他應付款貸銀行存款。

Amay 追問

2022-07-03 15:27

那剩余的金額,就是進項稅額怎么填寫呢?我5月份計提時扣掉了稅額計提的

郭老師 解答

2022-07-03 15:28

你好,差額就在其他應付款在借方有余額表示欠你的發(fā)票的進項稅額。

Amay 追問

2022-07-03 15:30

收到發(fā)票怎么做賬呢?

郭老師 解答

2022-07-03 15:31

借其他應付款借管理費用負數(shù),然后再做發(fā)票的
借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸其他應付款

Amay 追問

2022-07-03 15:36

6月份的也支付了也沒有發(fā)票:借管理費用借其他應付款貸銀行存款嗎?

郭老師 解答

2022-07-03 15:39

可以的,可以這么做的。

Amay 追問

2022-07-03 15:43

6月份房租費用,我可以不計提管理費用嗎?直接預付賬款,貸銀行存款,7月份收到發(fā)票在做賬

郭老師 解答

2022-07-03 15:44

你好可以的,但是跨年的這種不可以,最好都是當年做到當年里面。

Amay 追問

2022-07-03 15:44

好的,謝謝!!

郭老師 解答

2022-07-03 15:47

不用客氣,周末愉快

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相關問題討論
五月份借管理費用貸其他應付款嗎?如果是的話,六月份借其他應付款貸銀行存款。
2022-07-03 15:18:52
你好同學,這個直接歸到管理費用里面就可以了。
2023-07-13 17:22:40
你當時做的是制造費用的話,紅出你的制造費用和生產(chǎn)成本,如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本,需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務成本。
2023-12-26 15:08:11
你好,是的,是這樣的
2022-07-19 16:15:18
你好,對的是的,是這么做的。
2022-01-05 08:37:38
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