
老師好,我們公司5月份租了間辦公室每月450元,是季度交錢,5月支付了5-7月的合計1350元,6月份開了5-7月的發(fā)票(已收到發(fā)票),我做5月份的賬的時候怎么做分錄?
答: 你好,借預付賬款貸銀行存款1350 按月分攤,借管理費用貸預付賬款450。
你好,5月份交了5-7月份房租30744元,對公付的,但是沒有發(fā)票,支付和每月攤銷時怎么做分錄
答: 你好‘ 借:預付賬款30744 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人公司,5-6月份的房租按價稅合計數(shù)入管理費用,7月份支付5-10月份房租,發(fā)票8月份才能收到,7月份如何入賬?5-6月份計入的費用大于當期實際應分攤的費用,如何做賬務處理?
答: 你好; 你們發(fā)票是專票還是普票的 ?? ?你的 意思是分攤多了。 是因為沒有吧進項稅踢出來嗎?




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妮子 追問
2022-06-07 10:21
郭老師 解答
2022-06-07 10:24