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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-07-04 11:03

 你好1.       如果你作為母公司的費用去的話  才能去抵扣的; 你走其他應收款不合理的  

涙  追問

2022-07-04 11:29

那我5月份有張發(fā)票的進項稅已經(jīng)在抵扣了。現(xiàn)在要怎么操作呢,能補救嗎

meizi老師 解答

2022-07-04 11:33

 你好 ;      現(xiàn)在抵扣了。 你轉 費用去 ; 你這個不能走其他應收款   

涙  追問

2022-07-04 11:34

這筆本來就不是我們的費用啊,是代子公司付的

meizi老師 解答

2022-07-04 11:38

 你好;  關鍵是你認證了。 你賬上現(xiàn)在只能先去做費用去 處理 ;然后   考慮是否紅沖發(fā)票;在做轉出   

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相關問題討論
那我5月份有張發(fā)票的進項稅已經(jīng)在抵扣了。現(xiàn)在要怎么操作呢,能補救嗎
2022-07-04 11:29:08
您好 不好意思 沒注意是向吳老師提問的 實在抱歉 對不起 可以這樣寫分錄 借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入
2024-07-01 11:19:32
同學你好,理論上要做的,實際操作中,如果母公司沒有對其他應收款進行重分類,來填寫資產(chǎn)負債表,就不需要做抵消分錄了,否則,需要做抵消分錄。
2024-03-04 19:22:40
你好,同學,是的,您理解正確
2024-05-27 09:44:39
您好!需要抵消的,在合并層面要抵消所有的內部關聯(lián)交易的
2022-04-13 12:31:50
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