母公司下面有兩個(gè)子公司,兩個(gè)子公司沒(méi)有業(yè)務(wù),勞動(dòng)合同簽在子公司的員工都是借調(diào)到母公司,在為母公司干活,子公司的員工工資成本社保等在子公司正常計(jì)提,母公司轉(zhuǎn)給子公司的日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)在母公司記其他應(yīng)收款,子公司記其他應(yīng)付款。請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎,有沒(méi)有其他影響?

淡定的口紅
于2023-02-17 14:18 發(fā)布 ??1249次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-02-17 14:19
你好; 母子公司應(yīng)該是有合同的 ; 這樣會(huì)涉及開(kāi)票的; 不是走往來(lái)科目的 ;因?yàn)樽庸締T工給母公司 服務(wù)了
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你好,同學(xué),是的,您理解正確
2024-05-27 09:44:39
您好!需要抵消的,在合并層面要抵消所有的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的
2022-04-13 12:31:50
你好;? ?母子公司應(yīng)該是有合同的 ;? 這樣會(huì)涉及開(kāi)票的; 不是走往來(lái)科目的? ? ;因?yàn)樽庸締T工給母公司 服務(wù)了? ?
2023-02-17 14:19:33
子公司的資產(chǎn),負(fù)債都不用處理嘛,吸收合并的時(shí)候子公司這邊的數(shù)據(jù)直接會(huì)體現(xiàn)在母公司的合并報(bào)表里嘛
2021-10-20 10:44:52
是這樣老師
母子公司做合并報(bào)表
母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000
子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000
我在這個(gè)基礎(chǔ)上,做抵銷(xiāo)分錄: 借:其他應(yīng)收款 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000
審計(jì)時(shí)說(shuō)是:因?yàn)闆](méi)有做資產(chǎn)重分類(lèi),這樣就不需要再編抵銷(xiāo)分錄,我這樣一編,就重復(fù)了,多做了,讓重新更正。
請(qǐng)問(wèn):我如果調(diào)整我這個(gè)錯(cuò)誤分錄?
2024-03-04 20:08:29
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