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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-07-02 13:39

您好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅)貸其他應(yīng)付款暫估(紅字)其他應(yīng)付款

蔡菜 追問

2022-07-02 13:59

我不是要問這個意思。我的意思是這個固定資產(chǎn)我現(xiàn)在明確知道入賬價值,借:固定資產(chǎn)  應(yīng)交稅費-進項  貸:銀行,但是我現(xiàn)在在想的是,這個實際固定資產(chǎn)我并沒有收到,那這個折舊月份我又該如何確定呢?那這個發(fā)票我該怎么入賬的問題?

小林老師 解答

2022-07-02 14:06

您好,那您不需要做賬,會計權(quán)責(zé)發(fā)生制,您沒收商品,不做賬

蔡菜 追問

2022-07-02 14:13

但是發(fā)票已經(jīng)收到了,也不做賬嗎?

小林老師 解答

2022-07-02 14:21

您好,做賬的分錄已經(jīng)提供

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您好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅)貸其他應(yīng)付款暫估(紅字)其他應(yīng)付款
2022-07-02 13:39:14
你好同學(xué) 1、理論上發(fā)票未到,可以暫估入賬(如果能準確取得或知道發(fā)票金額,以及發(fā)票短期內(nèi)會到的話,可以先按正常采購入賬) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進行稅額)貸銀行存款等
2023-12-05 15:58:50
達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
2023-12-26 14:15:24
1.對于已經(jīng)投入使用但發(fā)票未到的固定資產(chǎn),可以按照以下步驟進行賬務(wù)處理: 首先,根據(jù)固定資產(chǎn)驗收單和其他相關(guān)憑證(如合同、物流單等),確認該固定資產(chǎn)的原始入賬價值。然后,在資產(chǎn)負債表上增加相應(yīng)的固定資產(chǎn)科目和累計折舊科目。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:固定資產(chǎn)(原始入賬價值) 貸:應(yīng)付賬款(預(yù)計收到發(fā)票的金額) 同時,需要估計該固定資產(chǎn)的折舊費用,并將其計入累計折舊的科目。這可以通過根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況,參考類似資產(chǎn)的歷史折舊率來估算。 需要注意的是,由于發(fā)票未到,因此在支付款項時,需要將款項暫記在其他應(yīng)付款科目中,并在收到發(fā)票后進行相應(yīng)的調(diào)整。 1.對于需要從多個公司購買設(shè)備來組建安裝的固定資產(chǎn),可以按照以下步驟進行賬務(wù)處理: 首先,對于每次購買設(shè)備所支付的款項,可以將其確認為預(yù)付賬款科目。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:預(yù)付賬款(每次支付的金額) 貸:銀行存款(每次支付的金額) 然后,在設(shè)備到貨并經(jīng)過驗收后,可以將預(yù)付賬款科目中的相應(yīng)金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目和應(yīng)付賬款科目中。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:固定資產(chǎn)(該設(shè)備的入賬價值) 貸:預(yù)付賬款(該設(shè)備的預(yù)付款金額) 貸:應(yīng)付賬款(應(yīng)付未付的金額) 最后,在設(shè)備安裝完畢并投入使用后,可以將其確認為相應(yīng)的固定資產(chǎn)科目和累計折舊科目。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:固定資產(chǎn)(該設(shè)備的入賬價值) 貸:在建工程(安裝工程成本) 貸:應(yīng)付賬款(應(yīng)付未付的金額) 同時,需要估計該固定資產(chǎn)的折舊費用,并將其計入累計折舊的科目。
2023-12-05 16:15:11
你好 是的 入庫單子 送貨單子等? ?合同?
2022-11-15 15:06:36
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