我們公司員工車輛給公司用,每年租金5W,這個要交稅 問
是的,需要交個稅和印花稅的 答
由郭老師回答我的問題 問
同學你好 老師不在線, 答
你好老師,去年2025年第一季度多計提1分,現在賬上一 問
那么直接調整計入稅金及附加,或者管理費用 答
找郭老師,有問題要問 問
同學你好 老師不在線呢 答
你好,我2026年1月才接回人家的財務賬,要對方給什么 問
同學,你好 要順利接手企業(yè)財務賬,你需要對方提供涵蓋賬務、稅務、銀行、資產及未了事項的完整數據,確保賬實相符、責任清晰。 答

老師,我們現在是固定資產發(fā)票已經收到,但是實物沒有收到,也就是沒有固定資產驗收單。具體什么時候能到不清楚,書上都是暫估固定資產入賬,這個不用暫估,但是使用月份該怎么確定呢,我要是6月份入賬,7月份就該提折舊。但是從使用上,還沒有用,那這個我該怎么做呢?
答: 您好,借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸其他應付款暫估(紅字)其他應付款
老師好,有兩個業(yè)務想請教老師:1、固定資產已經拉到我公司,且已經在使用,但是發(fā)票未到,只有一個固定資產驗收單,請問怎么做賬務處理呢。2、公司固定資產比如一個輥道爐,需要單獨從幾個公司幾次購買設備來組建安裝程一個輥道爐,金額都是幾百萬,跨期幾個月,請問單獨購買來的設備如何做賬務處理,然后等安裝好時怎么做賬務處理呢
答: 你好同學 1、理論上發(fā)票未到,可以暫估入賬(如果能準確取得或知道發(fā)票金額,以及發(fā)票短期內會到的話,可以先按正常采購入賬) 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進行稅額)貸銀行存款等
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我公司先行預付一部分設備款,然后對方公司把設備拉過來安裝驗收,事后開發(fā)票進行尾款的支付。但是這個過程中沒有收到其他部門人員提供的固定資產驗收單,所以之前的財務就沒有做固定資產的賬,做成其他的科目了,請問這種情況怎么處理呢
答: 達到預定可使用狀態(tài)就轉到固定資產。








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