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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-06-30 16:40

你好,你一開始是一個正數(shù)的,后期變成了負(fù)數(shù),相當(dāng)于沖減掉了。你不需要2021年,在做那個銷賬的憑證。

1037800556 追問

2022-06-30 16:46

我2020年暫估的管理費(fèi)用沒有紅沖完、跨年后那要怎么辦呢

李霞老師 解答

2022-06-30 16:50

你好,好跨年以后你可以借其他應(yīng)付款暫估
貸利潤分配未分配利潤小企業(yè)會計準(zhǔn)則的做法。

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相關(guān)問題討論
直接補(bǔ)分錄在2022年,借其他應(yīng)收款款-×× 貸銀行存款
2022-04-16 16:53:01
你好,要按照后面的分錄做,先計提下進(jìn)管理費(fèi)用。
2020-03-17 14:29:23
18年做了兩次費(fèi)用?都稅前扣除了嗎
2019-09-12 09:29:01
借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 貸其他應(yīng)付款
2022-03-09 11:44:01
您好,報銷當(dāng)時沒付款。就做兩筆分錄。 如果報銷了,直接就付款,就做一筆分錄。
2022-04-16 09:10:48
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