老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個 問
你好,需要計提上個人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 答
老師您好,企業(yè)今年要注銷了,注銷前要做注銷前的匯 問
您好,要的,還要做清算表 答
咨詢下,計算利息時,360天計息與365天計息,哪種方式 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和自己的商品送給客戶。這兩個在增值 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
董老師,您還在線嗎? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答

就是2021年有幾筆其他應(yīng)付款-報銷款,當(dāng)年做了預(yù)提,借:管理費(fèi)用-報銷款,貸:其他應(yīng)付款-××然后當(dāng)年2021年錢已經(jīng)從銀行存款支付了,但是賬上一直沒有做,導(dǎo)致我銀行存款余額對不上,我想問下,我今年該如何調(diào)這筆賬呢?
答: 直接補(bǔ)分錄在2022年,借其他應(yīng)收款款-×× 貸銀行存款
公司要支付客戶維修機(jī)器的服務(wù)費(fèi),請問分錄應(yīng)該如何做呢?借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款?還是先借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-xx公司 ,再借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款?
答: 你好,要按照后面的分錄做,先計提下進(jìn)管理費(fèi)用。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費(fèi),現(xiàn)在多交的部分退回來了,我們應(yīng)該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 貸其他應(yīng)付款








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1037800556 追問
2022-06-30 16:46
李霞老師 解答
2022-06-30 16:50