老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開了一張票是砂 問(wèn)
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購(gòu)買的房產(chǎn),但是還沒(méi)有拿到房產(chǎn)證,只 問(wèn)
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問(wèn)下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國(guó)家信用信 問(wèn)
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問(wèn)下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

一般納稅人本月無(wú)銷售收入,沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,但有進(jìn)項(xiàng)稅額,要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
答: 這個(gè)月末的時(shí)候不用結(jié)轉(zhuǎn)。
公司是一般納稅人,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多時(shí)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng) -增值稅留底稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))可以嗎
答: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問(wèn)我九月份銷項(xiàng)稅額是總共是40240.11元(簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額是8038.83,一般計(jì)是稅額是32201.28),九月進(jìn)項(xiàng)稅額是25944.54元,九月銀行交增值稅稅額14295.57元,城建稅500.34元,教育費(fèi)附加214.43,地方教育費(fèi)附加142.95元。(按企業(yè)準(zhǔn)則)一般納稅人,賬務(wù)處理分錄。
答: 您好 九月銀行交增值稅稅額14295.57元,城建稅500.34元,教育費(fèi)附加214.43,地方教育費(fèi)附加142.95元。是繳納的上月的? 簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額是8038.83,一般計(jì)是稅額是32201.28? 是九月份所屬期 十月份應(yīng)該繳納的?










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