
公司即將關(guān)閉,以前年度的無(wú)法支付的其他應(yīng)收款如何核銷
答: 你好; 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備;? 借壞賬準(zhǔn)備 貸其他應(yīng)收款? ?
老師好:公司以前年度的應(yīng)付賬款370,錯(cuò)誤入賬為其他應(yīng)收款370,導(dǎo)致資產(chǎn)虛增370該怎么處理?
答: 你好,那你直接把這個(gè)其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里面。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實(shí)收資本調(diào)整,借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本,這本身沒(méi)有收到這筆實(shí)收資本款項(xiàng),但是以前年度做了這個(gè)科目,那么現(xiàn)在需要調(diào)整以前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?怎么調(diào)節(jié)?
答: 您好,那您就做相反分錄更正一下,然后按照更正的再出報(bào)表就行,不用去調(diào)整以前的也行。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


