老師,我21年暫估入庫29000元,今年匯算前收到發(fā)票700元,去年暫估的商品已經(jīng)銷售了也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在收到發(fā)票后我該怎么做賬務(wù)處理呢?

冷傲的冰淇淋
于2022-06-19 16:35 發(fā)布 ??1411次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關(guān)問題討論
你好
實際暫估多了嗎
還是就是發(fā)票沒到
2022-06-19 16:35:23
你好,這個可以正常結(jié)算成本的,然后發(fā)票到的話把暫估的沖銷就行。
2022-01-04 07:53:31
你好,那就做未開票收入處理的
2020-05-19 11:44:23
你好,就是你多開了發(fā)票,沒有紅沖。你暫估一個成本吧。借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
到時候紅沖了發(fā)票再紅沖他就行。
2024-05-07 08:14:07
你好同學(xué),僅供參考:
確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本。
收到發(fā)票要按發(fā)票的內(nèi)容和用余額進(jìn)行賬務(wù)處理,以下舉例說明:
1、購買辦公用品取得發(fā)票,
借:管理費用—辦公費,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項),
貸:銀行存款。
2、取得購進(jìn)貨物的發(fā)票,
借:庫存商品或原材料 ,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項),
貸:銀行存款。
3、取得固定資產(chǎn)的發(fā)票,
借:固定資產(chǎn),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項),
貸:銀行存款。
4、購買用品用于福利部門,
借:管理費用—福利費,
貸:銀行存款。
純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-04-03 14:53:28
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