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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-02-11 10:41

借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

明天,你好 追問

2022-02-11 10:44

老師,我們是購(gòu)方,退貨

明天,你好 追問

2022-02-11 10:44

你那不對(duì)吧

玲老師 解答

2022-02-11 10:48

借銀行存款貸庫(kù)存商品。

明天,你好 追問

2022-02-11 10:50

已付的貨款不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

玲老師 解答

2022-02-11 10:56

你的意思已經(jīng)銷售了唄?

明天,你好 追問

2022-02-11 10:57

我們是按照付款結(jié)轉(zhuǎn)成本

明天,你好 追問

2022-02-11 10:58

退貨的這一部分,有一部分是付過款并在上年結(jié)轉(zhuǎn)成本

明天,你好 追問

2022-02-11 11:02

比如退貨10000,其中有3000應(yīng)付,7000已付并結(jié)轉(zhuǎn)成本

玲老師 解答

2022-02-11 11:03

。前面說已付賬款,所以把付的款充了,銀行存款還有疑問嗎?

明天,你好 追問

2022-02-11 11:04

已付的這部分是不是:借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

玲老師 解答

2022-02-11 11:04

按照你后面補(bǔ)充說的,沒有付款的。沖應(yīng)付賬款。
,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。

明天,你好 追問

2022-02-11 11:13

我做的這個(gè)已付的賬務(wù)處理沒問題吧

玲老師 解答

2022-02-11 11:24

不對(duì)。付款時(shí)的分錄是借庫(kù)存商品貸銀行存款。
退貨了就做相反分錄,借銀行存款。貸庫(kù)存商品。

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借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2022-02-11 10:41:02
您好,生產(chǎn)成本核算一般使用品種法比較合適。產(chǎn)品上市以后,按正常的購(gòu)銷處理就行,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按加權(quán)平均法即可。
2018-01-06 14:29:56
你好,這個(gè)可以正常結(jié)算成本的,然后發(fā)票到的話把暫估的沖銷就行。
2022-01-04 07:53:31
你好,那就做未開票收入處理的
2020-05-19 11:44:23
你好,就是你多開了發(fā)票,沒有紅沖。你暫估一個(gè)成本吧。借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品 到時(shí)候紅沖了發(fā)票再紅沖他就行。
2024-05-07 08:14:07
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